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| 编制单位: |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  
| 收入 | 支出 |  
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |  
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 栏次 |  | 3 |  
| 一、财政拨款 | 1 | 55,921,190.60 | 一、基本支出 | 29 | 1,371,190.60 | 一、一般公共服务支出 | 51 |  |  
| 其中:经费拨款(补助) | 2 |  | 工资福利支出 | 30 | 740,000.00 | 二、外交支出 | 52 |  |  
| 专项收入 | 3 |  | 商品和服务支出 | 31 | 461,779.24 | 三、国防支出 | 53 |  |  
| 政府性基金收入 | 4 |  | 对个人和家庭的补助 | 32 | 169,411.36 | 四、公共安全支出 | 54 |  |  
| 预算内投资收入 | 5 |  | 其他资本性支出 | 33 |  | 五、教育支出 | 55 |  |  
| 二、事业收入 | 6 |  | 二、项目支出 | 34 | 54,550,000.00 | 六、科学技术支出 | 56 |  |  
| 三、事业单位经营收入 | 7 |  | 工资福利支出 | 35 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 57 |  |  
| 四、其他收入 | 8 |  | 商品和服务支出 | 36 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 97,671.36 |  
| 五、附属单位上缴收入 | 9 |  | 对个人和家庭的补助 | 37 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 |  |  
| 六、上级补助收入 | 10 |  | 对企事业单位的补贴 | 38 | 7,960,000.00 | 十、节能环保支出 | 60 | 55,290,000.00 |  
|  | 11 |  | 债务利息支出 | 39 |  | 十一、城乡社区支出 | 61 |  |  
|  | 12 |  | 债务还本支出 | 40 |  | 十二、农林水支出 | 62 |  |  
|  | 13 |  | 基本建设支出 | 41 | 17,000,000.00 | 十三、交通运输支出 | 63 |  |  
|  | 14 |  | 其他资本性支出 | 42 | 29,590,000.00 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 |  |  
|  | 15 |  | 其他相关支出 | 43 |  | 十五、商业服务业等支出 | 65 |  |  
|  | 16 |  | 三、事业单位经营支出 | 44 |  | 十六、金融支出 | 66 |  |  
|  | 17 |  | 四、对附属单位补助支出 | 45 |  | 十七、援助其他地区支出 | 67 |  |  
|  | 18 |  | 五、上缴上级支出 | 46 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 |  |  
|  | 19 |  |  | 47 |  | 十九、住房保障支出 | 69 | 71,740.00 |  
|  | 20 |  |  | 48 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 70 |  |  
|  | 21 |  |  | 49 |  | 二十一、国债还本付息支出 | 71 |  |  
|  | 22 |  |  | 50 |  | 二十二、其他支出 | 72 | 461,779.24 |  
| 本年收入合计 | 23 | 55,921,190.60 | 本年支出合计 | 73 | 55,921,190.60 |  
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 74 |  |  
| 上年结转和结余 | 25 |  | 年末结转和结余 | 75 |  |  
| 其中:财政拨款结转和结余 | 26 |  |  | 76 |  |  
| 其他结转和结余 | 27 |  |  | 77 |  |  
| 合计 | 28 | 55,921,190.60 | 合计 | 78 | 55,921,190.60 |  |